省國(guó)資委财務監督與評價處檢查指導組到公司指導内審工作
發(fā)布日期:2019-11-28
11月26日,省國(guó)資委财務監督與評價處檢查指導組、安徽國(guó)控集團審計法務風控部負責人等一行5人深入基層,到公司指導内審工作。公司黨委副書記、董秘韋法華代表公司對(duì)指導組一行的到來熱烈歡迎,并組織座談會(huì),公司财務總監劉定萍、審計部、财務部負責人參加座談。
會(huì)上,指導組首先介紹了我省省屬企業内審工作開(kāi)展現狀,并著(zhe)重強調了加強内審工作對(duì)促進(jìn)企業規範運營和發(fā)展的重要性。在充分聽取公司内部審計機構建設、人員配備及2019年度内部審計工作彙報後(hòu),指導組對(duì)公司内部審計工作提出三點建議:一是完善内審機構,加強内審人員隊伍建設;二是提高審計站位,擴大審計範圍;三是創新審計方法,提升“自建、自學(xué)、自改”三種(zhǒng)能(néng)力。
韋書記表示,指導組提出的建議和意見爲公司下一步内部審計工作的開(kāi)展指明了方向(xiàng),代表公司非常感謝,并就公司部分内審業務的規範性交換了意見。
會(huì)上,指導組首先介紹了我省省屬企業内審工作開(kāi)展現狀,并著(zhe)重強調了加強内審工作對(duì)促進(jìn)企業規範運營和發(fā)展的重要性。在充分聽取公司内部審計機構建設、人員配備及2019年度内部審計工作彙報後(hòu),指導組對(duì)公司内部審計工作提出三點建議:一是完善内審機構,加強内審人員隊伍建設;二是提高審計站位,擴大審計範圍;三是創新審計方法,提升“自建、自學(xué)、自改”三種(zhǒng)能(néng)力。
韋書記表示,指導組提出的建議和意見爲公司下一步内部審計工作的開(kāi)展指明了方向(xiàng),代表公司非常感謝,并就公司部分内審業務的規範性交換了意見。